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一、概况………………………………………………………(1)
(一)部门(单位)职责..............................................(1)
(二)机构设置.........................................................(2)
二、2022年度部门(单位)决算公开表……………………(3)
(一)收入支出决算总表.............................................(3)
(二)收入决算表(分单位).......................................(3)
(三)收入决算表(分科目).......................................(3)
(四)支出决算表(分单位).......................................(4)
(五)支出决算表(分科目).......................................(4)
(六)财政拨款收入支出决算总表...............................(4)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.....................(5)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................(5)(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............(5)(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................(6)(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表........................(6)
三、2022年度部门(单位)决算情况说明……………………(6)
(一)收入支出决算总体情况说明................................(6)
(二)收入决算情况说明............................................(6)
(三)支出决算情况说明............................................(7)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................(7)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........(7)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....(9)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(9)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
.............................................................................(9)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................(9)
(十)机关运行经费支出说明.....................................(11)
(十一)政府采购支出说明.........................................(12)
(十二)国有资产占有使用情况说明...........................(12)
(十三)预算绩效情况说明.........................................(12)
四、名词解释.....................................(20)
五、附件.........................................(22)
一、概况
(一)部门(单位)职责
1、贯彻执行有关行政审批服务的法律、法规与方针、政策。
2、管理、组织、协调、指导市行政服务中心各窗口行政审批服务工作。指导分中心、乡镇(街道)便民服务中心服务工作。
3、负责市级行政审批服务平台建设和运行维护。负责市级行政服务大厅的综合管理和后勤保障工作。负责进驻窗口服务事项的组织、协调工作。负责进驻窗口及其工作人员日常管理、培训和考核,并对各类行政审批服务效能投诉调查处理。
4、承担市公共资源交易管理委员会日常事务性的工作。
5、负责维护建设工程交易、政府采购、国有产权交易、国有资源开发经营权出让及其他公共资源交易秩序,为市场主体、社会公众、行政监督管理部门提供公共资源交易综合服务。
6、负责实施政府集中采购。依据上级和本级政府采购监管部门的授权和要求,组织、实施和管理集中采购项目交易活动,负责本级“政采云”平台维护,核实处理集中采购项目质疑工作,参与集中政府采购项目标后管理,参与供应商的分级管理。
7、负责进场公共资源交易项目资料受理、审核、信息发布、交易信息数据整理汇总上报、业务咨询等工作。
8、负责公共资源交易综合评审专家库的使用工作。
9、负责进场公共资源交易项目投标保证金的收退和管理。
10、为各类进场交易项目进行现场见证,向有关部门提供项目交易活动中的违法违规行为线索。
11、参与公共资源电子交易系统建设、运行、管理和维护。
12、协助行业监督部门对投诉等涉及公共资源交易活动的相关案件进行调查。
13、记录公共资源交易过程中产生的市场主体和专家信用信息、收取交易费用、建立交易档案。
14、为企业投资项目提供代办服务。
15、负责市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
(部门)从预算单位构成看,龙泉市行政服务中心(本级)部门决算包括:本级预算、下属事业单位龙泉市公共资源交易中心(非独立核算)。
纳入龙泉市行政服务中心(本级)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 事业单位(参照公务员管理事业单位)1家,为龙泉市政府行政服务中心,本级;
2. 下属事业单位1家,龙泉市公共资源交易中心。
(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、业务室、效能管理室。
二、2022年度部门(单位)决算公开表
本部门(单位)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据
本部门(单位)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据
三、2022年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计697.95万元,支出总计697.95万元,与2021年度相比,各减少96.82万元,下降13.87%。主要原因是:厉行节约减少开支。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计693.38万元;包括财政拨款收入545.49万元(其中,一般公共预算545.49万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计78.67%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入147.89万元,占收入合计21.33%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计697.82万元,其中基本支出475.45万元,占68.13%;项目支出222.37万元,占31.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计545.49万元,支出总计545.49万元,与2021年相比,各减少115.54万元,下降21.18%。主要原因是厉行节约减少开支;财政拨款支出年初预算数546.56万元,完成年初预算的99.8%,主要原因是厉行节约减少开支。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出545.49万元,占本年支出合计的78.17%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少115.54万元,下降21.18%。主要原因是:厉行节约减少开支。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出545.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出489.29万元,占89.7%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出34.32万元,占6.29%;卫生健康(类)支出21.88万元,占4.01%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.56万元,支出决算为545.49万元,完成年初预算的99.8%,主要原因是厉行节约减少开支。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)bbin新体育平台审批(项)。年初预算为490.37万元,支出决算为489.29万元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少开支。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.88万元,支出决算为22.88万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平原因预算基本准确。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.44万元,支出决算为11.44万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平原因预算基本准确。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.22万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平原因预算基本准确。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.07万元,支出决算为4.07万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平原因预算基本准确。
卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.58万元,支出决算为12.58万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平原因预算基本准确。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出412.3万元,其中:
人员经费399.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门(单位)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门(单位)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元,支出决算为1.18万元,完成全年预算的39.33%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、接待来访客人批次减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比下降0%;公务接待费支出决算为1.18万元,占100%,与2021年度相比,减少0.32万元,下降21.33%,主要原因是厉行节约、接待来访客人批次减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。
(3)公务接待费全年预算数为3万元,支出决算为1.18万元,完成全年预算的39.33%。国内公务接待17批次,累计139人次。主要用于接待来访客人等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、接待来访客人批次减少。其中:
外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为29.11万元,支出决算为12.31万元,完成年初预算的42.28%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约以及项目支出减少;比2021年度减少1.62万元,下降11.63%,主要原因是厉行节约以及项目支出减少。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额58.1万元,其中:政府采购货物支出34.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.25万元。授予中小企业合同金额58.1万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额58.1万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金222.37万元,占一般公共预算项目支出总额的31.87%。本年无政府性基金预算项目,本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门
2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中)。
行政服务中心2022年度部门决算中反映“信息化建设经费”项目及“新开办企业印章及税控设备”项目绩效自评结果。
“信息化建设经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为62万元,执行数为62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建设1个工程异地多点评标室;建设政采云不见面开评标系统,开标室1间,评标室1间。发现的问题及原因:由于远程异地评审需要强大技术保障。下一步改进措施:解决各地技术需求的规划化,提高我们设备适应环境的需要。“新开办企业印章及税控设备”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是每月支付新企业印章费100份;二是税控盘30份。发现的问题及原因:一是每月企业数多少不一,难以按份数报销。下一步改进措施:按季度报销。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
项目预算申报表 | ||||||||
预算单位(盖章): | 龙泉市行政服务中心 | |||||||
预算类型 | 年初预算 | 项目属性 | 部分续延、部分新建 | |||||
项目名称 | 信息化建设经费 | |||||||
资金情况 | 年度金额: | 620000 | ||||||
其中:本级安排 | 620000 | |||||||
上级补助 | 0 | |||||||
测算说明 | ||||||||
项目依据 | 浙江省财政厅bbin体育足彩:开展政府采购数字化共建共享改革试点工作的通知 浙财采监〔2021〕15号 | |||||||
项目内容 | 1.远程评标视频终端3个,合计2.94万元;2专家身份认证终端3台,合计2.64万元;3.录像文件存储机1台,合计18.5万元;4远程评标录制管理机1台,合计6.5万;5远程评标录制授权终端1套合计0.18万;6光纤租赁1.2万;7政采云不见面开评标系统门禁系统配套服务合计5万;8系统维护费6万;9自助终端维护费10万;10政采云网超价格巡查费10万 | |||||||
绩效目标 | 预期绩效目标 | 绩效自评情况(次年填报) | ||||||
指标类别 | 指标名称及预期目标 | 分值 | 指标完成情况 | 实际得分 | 得分说明 | |||
产出指标 | 远程异地评审项目数49个,全年政采云网超价格巡查。 | 各项建设内容100%支付到位。 | ||||||
(50分) | 50 | 50 | ||||||
100% | ||||||||
效益指标 | 为企业节约时间,节约成本 | |||||||
(50分) | 50 | |||||||
100% | 50 | |||||||
合计 | ||||||||
评分等级 | 优秀 | |||||||
存在问题与建议 | 无 | |||||||
整改措施与整改期限 | 无 | |||||||
备注:“绩效自评情况”中产出指标和效益指标均至少设置一项预期目标。“绩效自评情况”在项目批复后的次年年初填报,项目申报时不需要填报。绩效自评实行百分制,“评分等级”分为优秀、良好、一般、较差四个档次。其中:评价得分90分(含)以上为优秀、75分(含)-90分为良好、60分(含)-75分为一般、60分以下为较差。 |
项目预算申报表 | ||||||||
预算单位(盖章): 龙泉市行政服务中心 单位:元 | ||||||||
预算类型 | 年初预算 | 项目属性 | 续延 | |||||
项目名称 | 新开办企业印章及税控设备经费 | |||||||
资金情况 | 年度金额: | 380000 | ||||||
其中:本级安排 | 380000 | |||||||
上级补助 | 0 | |||||||
测算说明 | 各项服务外包支出 | |||||||
项目依据 | 每月需支付新企业印章费100份,税控盘30份。需要相关费用38万元 | |||||||
项目内容 | 每月需支付新企业印章费100份,税控盘30份。需要相关费用38万元 | |||||||
绩效目标 | 预期绩效目标 | 绩效自评情况(次年填报) | ||||||
指标类别 | 指标名称及预期目标 | 分值 | 指标完成情况 | 实际得分 | 得分说明 | |||
产出指标 (50分) | 印章费100份,税控盘30份 | 顺利支付印章费100份,税控盘30份 | ||||||
50 | 50 | |||||||
100% | ||||||||
效益指标 (50分) | 更好的服务群众、企业 | 50 | 100% | 50 | ||||
合计 | ||||||||
评分等级 | 优秀 | |||||||
存在问题与建议 | 无 | |||||||
| 无 | |||||||
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四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.XX(类)XX(款)XX(项):指……
18.XX(类)XX(款)XX(项):指……
19.……
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
龙泉市行政服务中心 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
134001龙泉市行政服务中心(本 级) | 信息化建设经费 | 优 |
134001龙泉市行政服务中心(本级) | 新开办企业印章及税控设备 | 优 |
134001龙泉市行政服务中心(本级) | “互联网+政务服务”证照快递寄送服务 | 优 |
134001龙泉市行政服务中心(本级) | 统一着装费 | 优 |
134001龙泉市行政服务中心(本级) | 企业投资项目全程免费代办费 | 优 |
134001龙泉市行政服务中心(本级) | 日常业务费 | 优 |